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內(nèi)部控制制度與風險管理培訓班 長沙:2025年11月10日
隨著審計工作的深入開展和審計影響的不斷擴大,對審計工作也提出了更高的要求。內(nèi)部控制與風險管理審計是內(nèi)部審計工作的重點,也是廣大審計人員普遍關注的問題。為了促進我國企事業(yè)單位內(nèi)部控制和風險管理體系建設,幫助廣大審計人員了解內(nèi)部控制與風險管理的技術方法,從而在實際工作中合理運用所學知識,有效規(guī)避風險,提高企業(yè)運營的安全性,......
衛(wèi)生計生系統(tǒng)內(nèi)部控制制度建設暨內(nèi)部控制基礎性評價培訓班 成都:2025年10月30日
2015年12月財政部印發(fā)的《關于全面推進行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設的指導意見》明確提出,對于尚未建立或內(nèi)部控制制度不健全的單位,必須于2016年底前完成內(nèi)部控制的建立和實施工作。同時《指導意見》要求行政事業(yè)單位要建立內(nèi)控報告制度,單位內(nèi)部控制自我評價情況應當作為部門決算報告和財務報告的重要組成內(nèi)容進行報告。2016年6......
內(nèi)部控制制度與風險管理培訓班 昆明:2025年10月13日
各級審計機關人員、各級財政機關監(jiān)督檢察部門人員、各行政機關、事業(yè)單位的財務部門、紀檢監(jiān)察部門、審計部門人員、各企業(yè)總會計師、財務總監(jiān)、財務(稅務)經(jīng)理、會計主管、內(nèi)審員、審計專員等。課程收益:幫助廣大審計人員了解內(nèi)部控制與風險管理的技術方法,從而在實際工作中合理運用所學知識,有效規(guī)避風險,提高企業(yè)運營的安全性,同時使廣......
部門經(jīng)理提升班——經(jīng)理的3項核心管理技能 深圳:2025年10月31日
企業(yè)中層經(jīng)理、各職能部門經(jīng)理、準備被提拔的基層經(jīng)理課程大綱:模塊一、認識流程管理1. 什么是流程、例行管理、例外管理2. 企業(yè)制度、ISO9000與流程3. 流程管理(BPM)和持續(xù)優(yōu)化模塊二、流程與績效1. 績效管理的三個層次2. 如何監(jiān)控和管理流程績效3. 全面流程管理——流程績效保障模塊三......
《民法典合同編司法解釋》下合同管理暨法務合規(guī)內(nèi)控風險一體化與合規(guī)管理體系建設專題研修班 上海:2025年10月31日
一、《民法典新合同司法解釋》下合同管理與操作實務1.《民法典新合同司法解釋》:一般規(guī)定、合同成立2.《民法典新合同司法解釋》:合同的訂立3.《民法典新合同司法解釋》:合同的效力4.《民法典新合同司法解釋》:合同的履行5.《民法典新合同司法解釋》:合同的保全6.《民法典新合同司法解釋》:合同的變更和轉(zhuǎn)讓7.《民法典新合同......