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國有企業(yè)合規(guī)管控暨經營管理合規(guī)管理合同合規(guī)管理及新《公司法》下國企依法治理與法律風險防范 長沙:2025年12月23日
國有企業(yè)董事、監(jiān)事、總經理、董秘及其他高層管理者;企業(yè)總會計師、財務總監(jiān)、財務部門轉崗從事內部審計的負責人;各單位相關部門負責合同管理、審計合規(guī)、資產及債權管理、資本運營、法律法務、市場營銷、招標采購、基建工程等相關人員;風險、法務、內控合規(guī)部門,信息化建設部門等。課程大綱:第一部分:國有企業(yè)合規(guī)管控與法律風險防控一、......
對標一流實踐,全案例解析企業(yè)風險管理 長沙:2026年03月17日
一、風險管理的整體思路與框架2013 年 COSO 新框架重大變化與啟發(fā)案例分析:風險管理失效給企業(yè)帶來巨大災難的案例我國風險管理存在的常見問題解析- 公司治理結構不完善導致內控先天缺陷- 缺乏事前風險評估、管理程序- 流程、工作標準、權限設置模糊把握內部控制的實質——風險管理內部控制執(zhí)行的實戰(zhàn)......
風險導向內部審計實務 南京:2026年02月25日
【把握核心重點】把握內部審計職能發(fā)展方向,清晰內審角色定位【建立高效團隊】了解如何打造一支與時俱進、高績效的內審隊伍【掌握實戰(zhàn)技巧】掌握內審先進技術、方法,學會實施風險導向審計【項目實務指導】指導風險導向審計在不同類型審計項目重點的具體應用培訓對象:內審、內控、財務經理和主管審計部相關人員會計師事務所審計人員課程大綱:......
內部審計熱、難點問題處理技巧與內部控制及財務風險管控 杭州:2026年02月06日
各特派辦、審計廳(局)金融、企業(yè)審計人員。各國資委監(jiān)事會、審計處等職能部門負責人。上市企業(yè)審計委員會成員、監(jiān)事會成員、高級管理人員及財務、內部控制、風險管理、內部審計部門負責人及主管。大中型企業(yè)監(jiān)事會成員、高級管理人員及內部控制、風險管理、內部審計部門負責人;其他企業(yè)董事長、總經理及董事會成員。會計師事務所審計人員。其......
職場壓力與情緒管理(王苑老師) 深圳:2025年12月26日
1.注重課前的調查和課后的輔導落地:讓培訓成為解決管理問題,達成管理目標的工具2.在情境中學習:模擬真實管理情境,采用案例式教學,充分調動員工的學習研究熱情3.采用學員為中心的引導式、教練式的培訓方式,使學員在深度體驗中獲得感悟和領會4.老師經過多年的心理學和管理實踐,研究總結出的方法和步驟高度精煉和具有實用性課程形式......
大數(shù)據(jù)時代的企業(yè)流程改善與標準化管理 上海:2026年02月11日
模塊一:大數(shù)據(jù)環(huán)境下的流程管理趨勢1.流程管理:簡化過程和提升業(yè)績的方法2.有效的競爭手段都有流程支撐3.流程減輕了取得經驗的難度4.流程管理的環(huán)境基礎5.數(shù)據(jù)工具對流程改進的作用巨大6.流程記錄在大數(shù)據(jù)時代有更大的作用模塊二:流程無處不在1.系統(tǒng)化的流程總圖2.公司關鍵業(yè)務流程3.流程與縱向組織之間的匹配案例分析:儲......
