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風險導向內部審計實務 成都:2026年01月22日
【把握核心重點】把握內部審計職能發(fā)展方向,清晰內審角色定位【建立高效團隊】了解如何打造一支與時俱進、高績效的內審隊伍【掌握實戰(zhàn)技巧】掌握內審先進技術、方法,學會實施風險導向審計【項目實務指導】指導風險導向審計在不同類型審計項目重點的具體應用培訓對象:內審、內控、財務經理和主管審計部相關人員會計師事務所審計人員課程大綱:......
“企業(yè)合規(guī)經營與責任追究專業(yè)人才”培訓班 成都:2026年02月27日
二十大作報告中,習近平代表強調:堅持全面依法治國,推進法治中國建設。二十大報告中“法治”一詞被提到了23次,充分體現(xiàn)了黨中央對法治的高度重視,更說明全面依法治國是實現(xiàn)國家戰(zhàn)略目標的可靠保障。來自國際形勢和巨大風險的挑戰(zhàn),始終是過去幾年合規(guī)管理重點。面對國際政治經濟形勢的復雜變化,金融機構和企業(yè)在......
工業(yè)制造業(yè)企業(yè)刑事風控與安全生產法律監(jiān)督實務高級研討班 西安:2026年03月12日
“企業(yè)刑事合規(guī)”是近年來重大理論課題與實務熱點,從理論學界的研究與探討、司法機關的試點與規(guī)范,到行業(yè)協(xié)會的調整與配置,越來越多的企業(yè)已經有意識地在開展和推進合規(guī)設計與建設。合規(guī)性工作已經成為企業(yè)存續(xù)的一個必要組成部分,一個與企業(yè)共同存在的伴生品,并且這種相輔相成的關系,既是由社會治理的法治化程度......
業(yè)務循環(huán)中的內部控制 重慶:2026年02月12日
【解決業(yè)務內控難題】識別業(yè)務流程中的管控精要,解決實際工作中控制難題【大量案例實操指導】通過大量案例融會貫通控制活動及方法,讓您豁然開朗【完善內控降低風險】通過完善內部控制體系,提升企業(yè)風險管理水平培訓對象財務總監(jiān)、內控總監(jiān)財務經理、內控內審經理各業(yè)務部門經理和主管各部門內控、內審人員課程大綱一、業(yè)務循環(huán)內部控制設計要......
風險導向的內部審計實務 重慶:2026年03月04日
在當前復雜多變的商業(yè)環(huán)境中,內部審計作為企業(yè)風險防控的重要一環(huán),必須緊跟行業(yè)變革的步伐。新時代賦予內部審計的重要使命,增強審計監(jiān)督體系整體效能,切實提高內部審計成果的質量和層次,加大審計理念創(chuàng)新、體制機制創(chuàng)新、技術方法創(chuàng)新、人才隊伍創(chuàng)新等一系列創(chuàng)新的力度,盤活用好審計資源,滿足相關利益方對內部審計質量變革、效率變革、動......
風險導向內部審計實務 重慶:2026年03月04日
內審、內控、財務經理和主管審計部相關人員會計師事務所審計人員課程大綱:第 1 天一、新時期內部價值提升之道1、內部審計師使命與角色定位2、內部審計師價值創(chuàng)造之道-戰(zhàn)略目標達成——管理變革、業(yè)務流程改進、內部咨詢-強化風險管理——風險管理框架、合規(guī)監(jiān)察、風險防范二、風險導向......
“社會穩(wěn)定風險評估方法與實務暨社會穩(wěn)定風險評估能力”專題培訓班 重慶:2026年03月13日
總書記強調:中國面臨的各種風險挑戰(zhàn)前所未有,社會風險因素極易在經濟、金融、科技、國際政治等風險因素的作用下放大,增強憂患意識,提高防控能力,著力防范化解重大風險,保持經濟持續(xù)健康發(fā)展和社會大局穩(wěn)定?!吨卮笮姓Q策暫行條例》的實施,標志著我國社會穩(wěn)定風險評估工作已進入新的階段。社會穩(wěn)定風險評估,是我國當前新的發(fā)展階段對可......
國企改革背景下國企、行政事業(yè)單位全面預算管理與國有企業(yè)財務內控與風險規(guī)避險策略 重慶:2026年03月13日
各級黨政機關、行政事業(yè)單位、中央國有企業(yè)、社會組織等部門財務工作分管領導、總會計師,財務預算管理、計劃財務管理、人力資源管理、資產管理、監(jiān)察審計等相關部門負責人以及管理人員。課程大綱一、全面預算管理與控制1.預算的基礎內容2.預算的組織結構3.責任中心與預算編制方法4.財務預算編制與現(xiàn)金流管理二、《預算法實施條例》熱點......
內部控制培訓內訓課程
商業(yè)銀行柜臺操作風險及防范 主講:鄭老師
一.商業(yè)銀行的柜面操作風險含義 風險來自于內部和外部二方面因素 風險將導致銀行和客戶一定的損失 二.商業(yè)銀行柜面操作風險的幾種類形 1.操作失誤 2.主觀違規(guī) 3.內部案件 4.外部欺詐 5.技術風險 三.目前柜臺操作風險形成的主因 1.人員 2.管理 3.業(yè)務流程 四.造成柜面業(yè)務操作風險的種類和風險點(分別展開分析......
項目總視角下房地產企業(yè)全流程法律風險識別與防范 主講:馬老師
一、勾地方式與出讓路徑1、勾地含義及模式2、前置條件的排他性與禁止性規(guī)定3、勾地商務談判核心4、勾地協(xié)議的注意事項5、勾地的合作模式二、總包合同八大關鍵點1、解釋順序2、黑白合同之爭3、合同價款的構成4、停緩建的處理5、付款節(jié)點及非現(xiàn)支付6、不可抗力的具體范圍7、違約責任8、質量要求及質保案例:違規(guī)施工造成第三方損失案......
循序漸進——企業(yè)內部控制實務 主講:吳老師
企業(yè)中高層管理者課程大綱解讀篇:掌握企業(yè)內部控制的發(fā)展路徑與規(guī)范破冰游戲分組導入:國內外企業(yè)內部控制發(fā)展及我國企業(yè)內部控制規(guī)范體系案例:《薩班斯法案》的頒布及應用互動討論:咱們企業(yè)的內部控制存在需要完善的地方嗎?第一講:企業(yè)內部控制底層邏輯解讀解讀:企業(yè)內部控制基本規(guī)范的依據和適用范圍一、內部控制的目標—&......
