熱門搜索關鍵字
北京內部審計培訓 上海規(guī)范化管理培訓 廣州風險控制培訓 深圳風險管理培訓 蘇州流程管理培訓 南昌風險防范培訓 長沙管理制度培訓 合肥流程改善培訓 鄭州風險規(guī)避培訓 南京合同風險培訓 杭州企業(yè)運營培訓 無錫流程設計培訓 西安制度建設培訓 福州企業(yè)風險管理培訓 濟南應收賬款管理培訓 廈門財務風險管理培訓 臺州流程體系建設培訓武漢內部控制培訓公開課
國有企業(yè)合規(guī)管控暨經營管理合規(guī)管理合同合規(guī)管理及新《公司法》下國企依法治理與法律風險防范 長沙:2025年12月23日
合規(guī)是現(xiàn)代企業(yè)必須堅守的社會責任與法治底線。強化合規(guī)管理與防控合規(guī)風險是國有企業(yè)推動合規(guī)經營、促進依法合規(guī)運營、實現(xiàn)高質量發(fā)展必然要求.近年來,國資委、財政部等相繼發(fā)布相關合規(guī)管理辦法等法規(guī)頒布實施等新要求,旨在構建“強內控、防風險、促合規(guī)”的“三合一”全面內部控制體系。......
全國紀檢監(jiān)察干部監(jiān)督執(zhí)紀精研業(yè)務強本領、淬火礪劍鑄鐵軍”專業(yè)能力提升研修班 廣州:2026年01月19日
各級黨委、機關黨委、紀委、監(jiān)察委相關領導及相關工作人員;各國有企事業(yè)單位負責黨委、紀委的領導,紀檢監(jiān)察部門負責人、巡視辦、巡察辦負責人;各醫(yī)院紀委人員、高校紀委人員;各基層黨支部紀檢委員代表及相關工作人員。課程大綱(一)貫徹落實二十屆中紀委四次全會精神專題(二)最新紀檢監(jiān)察相關法規(guī)政策解讀專題1.《中央八項規(guī)定》《中央......
擁抱AI系列課程:DeepSeek賦能內部審計智能化轉型與實踐 上海:2025年12月20日
隨著大智移云物等新技術的落地應用,我國的內部審計實務經歷了審計管理信息化、審計實務數(shù)字化、審計作業(yè)云化和智能化的發(fā)展階段。很多領先企業(yè)充分融合數(shù)據(jù)、技術、模型和模式,已經步入了審計智能化的新形態(tài)。進入2025年,DeepSeek以其開源、低成本、自主可控,憑借多模態(tài)理解、動態(tài)推理與領域自適應能力,能夠為企業(yè)內部審計的效......
標桿運營管理:向流程要績效 深圳:2025年12月25日
第一講 打造流程型企業(yè)一、分析當前大多數(shù)企業(yè)經營遇到問題的根本原因二、多數(shù)企業(yè)和管理者對流程認識的誤區(qū)分析(案例分享)三、理解流程的價值和作用企業(yè)內外部客戶需求通過流程實現(xiàn)分析四、流程型企業(yè)與職能型企業(yè)的區(qū)別五、流程、組織與IT流程、組織、IT之間的關系案例分析:流程、組織、IT在企業(yè)內的有效配合第二講 何為客戶一、識......
智能化時代下國有企業(yè)法務、合規(guī)、風險、內控、審計一體化管理暨國有企業(yè)合規(guī)管理體系建設操作實務高級研修班 北京:2026年01月27日
各企事業(yè)單位主管領導、董(監(jiān))事辦公室、總法律顧問、法律事務部、法務審計部、審計部、紀檢監(jiān)察部、企業(yè)管理部、合同管理部、合規(guī)管理部、法務/風險合規(guī)部、風險控制部、人力資源部、財務部、綜合部等相關人員。課程內容第一部分 智能化時代下法務、合規(guī)、風險、內控、審計一體化管理實務(一)風險管控最新要求及政策解讀1.國內外風險管......
智能化時代下國有企業(yè)法務、合規(guī)、風險、內控、審計一體化管理暨國有企業(yè)合規(guī)管理體系建設操作實務高級研修班 海口:2025年12月24日
第一部分 智能化時代下法務、合規(guī)、風險、內控、審計一體化管理實務(一)風險管控最新要求及政策解讀1.國內外風險管理與內部控制的規(guī)范與指引;2.國家層面風險管控方面政策解讀;3.國務院國資委最新法治建設、內控監(jiān)管要求;4.如何搭建“法律合規(guī)大風控”管理體系及風控合法審一體化新機遇。(二)合規(guī)管控與......
智能化時代下國有企業(yè)法務、合規(guī)、風險、內控、審計一體化管理暨國有企業(yè)合規(guī)管理體系建設操作實務高級研修班 哈爾濱:2026年01月13日
國務院國資委發(fā)布的《中央企業(yè)合規(guī)管理辦法》為建立健全合規(guī)管理體系提供了指引和方向,明確規(guī)定內控風險合規(guī)法律應融合管控。在實務中,企業(yè)內部監(jiān)督體系還有審計的存在,應該要實現(xiàn)法務、合規(guī)、風險、內控、審計一體化整合。如何在目前監(jiān)管體系建設的基礎上,做到一套流程制度應對多方監(jiān)管要求?在國資委大監(jiān)督體系的方針引領下,如何做出管理......
內部控制培訓內訓課程
企業(yè)內部控制經典案例與全面風險管理實操技巧 主講:夏老師
內控源于風險,風險之于企業(yè),是與生俱來的。在當今復雜的商業(yè)環(huán)境中,每個企業(yè)都面臨眾多的風險因素,不僅是火災、財產損害、業(yè)務中斷、盜竊及產品責任等傳統(tǒng)風險,還包括市場風險、運營風險、人力資源風險、法律風險、影響企業(yè)創(chuàng)新的規(guī)則等不斷涌現(xiàn)的風險因素,企業(yè)的聲譽也受到不同風險因素的威脅。風險及內控管理體系建設不僅是響應財政部、......
《房地產開發(fā)全過程法律風險識別與防范》 主講:顏老師
課程背景 當前,國內房地產行業(yè)從以快速擴張為標志的黃金十年,進入穩(wěn)健增長的白銀十年,深度調整期房企產企業(yè)競爭的核心在于管理的精細化程度與風險控制能力。風險管理的模式應從法務管理轉向企業(yè)治理、內控管理、流程管理、全面與全員的風險管理的綜合性體系。在當前的調整期中,過去被規(guī)模與速度掩蓋的矛盾紛紛爆發(fā),企業(yè)與客戶的糾紛劇增,......
企業(yè)內部情報信息資源的整合與分析利用 主講:林老師
總經理、中層信息資源管理崗位、企業(yè)競爭管理崗位、情報資料分析崗位、營銷服務崗位、綜合管理崗位【課程大綱】一、為什么要對企業(yè)內部信息資源進行整合利用1、企業(yè)內部都有哪些有價值的情報信息資源從企業(yè)組織管理結構上分析從企業(yè)內部信息流轉傳遞角度分析從企業(yè)內部人員的交際圈分析2、加以整合利用的內部信息資源有什么效用將柱狀信息傳遞......
